10月27日,集團公司舉辦2017年內(nèi)部審計專題培訓。培訓特邀西北大學經(jīng)濟管理學院博士生導師、中國內(nèi)部審計協(xié)會常務理事、陜西省內(nèi)部審計協(xié)會副會長馮均科教授授課。
馮均科從我國企業(yè)完善內(nèi)部控制制度的背景、企業(yè)內(nèi)部控制制度的框架設計、內(nèi)部控制制度的評價標準等方面對企業(yè)內(nèi)部控制制度的設計和風險防范進行了全面系統(tǒng)的講解。培訓既有理論層面的支撐引領,又以鄭州亞細亞典型案例的深刻剖析,深入淺出,豐富生動,對集團公司及所屬企業(yè)貫徹落實中央《關于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》和省委的實施意見精神,推動完善企業(yè)內(nèi)部審計管理體制、制度和機制,進一步做好內(nèi)部審計工作具有很強的指導意義。
集團公司內(nèi)控審計處、政策法規(guī)處、紀檢監(jiān)察室、財務處、辦公室相關人員,各所屬企業(yè)分管內(nèi)部審計、內(nèi)部控制工作的領導及有關部門負責人和相關人員共120余人參加了培訓。