7月12日,陜西燃氣集團召開內(nèi)控審計機構(gòu)建設(shè)推進會,集團公司黨委副書記郝偉主持會議并講話。集團公司監(jiān)事邢智勇、陳錦應(yīng)邀參加會議并作了交流發(fā)言。集團公司所屬企業(yè)負責人、內(nèi)控審計部門負責人,內(nèi)控審計處全體人員參加了會議。
會上,集中學(xué)習(xí)了中央審計委員會第一次會議精神和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,內(nèi)控審計處通報了所屬企業(yè)內(nèi)控審計機構(gòu)設(shè)立及人員配備情況,目前,所屬企業(yè)中4家單位新設(shè)立了內(nèi)控審計機構(gòu),新配備專(兼)職內(nèi)控審計崗位人員11名,參會人員就內(nèi)控審計工作中存在的困難以及建議意見進行了交流。
郝偉在講話中指出,進一步加強內(nèi)控審計工作是全面深化改革、完善現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,是全面防范風險提升競爭力、維護國有資產(chǎn)安全的需要,也是全面推進依法治企、深化反腐倡廉的需要。他強調(diào),各單位要充分認識內(nèi)控審計工作的重要意義,認真研究和改進內(nèi)控審計工作,不斷提升內(nèi)控審計價值;要繼續(xù)推進內(nèi)控審計機構(gòu)建設(shè),明確內(nèi)控審計工作的領(lǐng)導(dǎo)體制、職責權(quán)限、人員配備、經(jīng)費保障等;要建立健全內(nèi)控審計制度標準,大力推進內(nèi)控審計制度化、規(guī)范化、標準化建設(shè)。